Konecranes-konsernin sisäinen tarkastustoiminto on itsenäinen yksikkö, joka auttaa organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa. Yksikkö arvioi riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnon prosessien tehokkuutta.


Sisäinen tarkastusyksikkö toimii hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen toimintatavat pohjautuvat IIA:n (Institute of Internal Auditors) vahvistamiin standardeihin, ja sisäinen tarkastusyksikkö keskittyy yksikkökohtaisen tarkastuksen sijaan prosesseihin. Sisäisten tarkastusten tuloksista raportoidaan tarkastuksen kohteena olleiden yksiköiden operatiiviselle johdolle, paikallisen tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle (sisäinen hallitus) ja asianosaisille johtoryhmän jäsenille. Sisäinen tarkastusyksikkö ja sisäisen valvonnan toiminto koordinoivat havaintojen perusteella tehtäviä korjaustoimenpiteitä. Sisäinen tarkastusyksikkö varmistaa korjaustoimenpiteiden tulokset erillisten uudelleentarkastusten kautta. 


Vuonna 2024 sisäisen tarkastuksen yksikkö teki 41 suunniteltua tarkastusta hyväksytyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen painopistettä muutettiin liikevaihtoperusteisesta riskiperusteiseen verrattuna edellisiin vuosiin. Sisäisen tarkastuksen suunnitelma perustui maakohtaiseen riskianalyysiin, jota täsmennettiin vuoden aikana osana jatkuvaa riskienarviointiprosessia. Vuoden 2024 sisäiset tarkastukset kattoivat soveltuvin osin 51 avainkontrollia, joiden lisäksi valittiin riskiperusteisesti tarvittava määrä operatiivisia kontrolleja, joita on yhteensä 41. Otoskoot vaihtelivat suppeasta laajaan arvioidun riskitason perusteella. Vuosisuunnitelma kattoi 40 prosenttia toimivista juridisista yksiköistä ja kaikki taloushallinnonpalvelukeskukset (Tallinna, Xiamen ja Klang) sekä keskitettyjä toimintoja, kuten globaalit IT-palvelut ja keskitetyt talouspalvelut Kiinassa. Lisäksi sisäinen tarkastus suoritti tai osallistui vaatimustenmukaisuuden ja eettisten riskien arviointityöhön sekä tutkimuksiin tarpeen mukaan. 
 

Kaikista sisäisen tarkastuksen toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti konsernin johtoryhmälle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastusyksikkö vastaa toiminnastaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle. 

 

Last modified: 12.03.2025